基本信息 | |||||||||||||||||||||
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教育背景 | |||||||||||||||||||||
2006-09 到 2010-06 简历本师范大学 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本信息科技有限公司 高级内审专员 内控专员(2013.11-2016.01): 1.建立并完善公司及子公司内部控制环境,及时发现内部控制风险及控制风险,优化公司运营工作流程; 2.参与编制和完善公司及子公司内部管理制度和流程,建立风险防范和预警机制; 3.对公司及子公司内部管理制度、流程、风险管理等方面的可行性、适当性进行分析评估,提供合理化建议; 4.跟踪公司及子公司制度、流程的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险。 内审专员(2016.01-至今): 1.根据部门拟定的审计项目编制审计计划,实施审计项目,编制工作底稿,与被审计单位进行审计意见交换并出具审计报告; 2.跟踪公司制度、流程的执行情况,监督审计结果的改进的落实情况,及时发现潜在风险: 3.实施募集资金专项审计,确保募集资金使用合规性。
简历本网络技术有限公司 内控助理 协助内控经理确保公司的运作在SarbanesOxley(“SOX”)及公司的内部控制标准方面符合美国总部要求,并且协助公司遵守财务和营运方面的内控要求,通过合理的流程改善得以支持公司的业务发展: 1.AnnualSOX404testing 2.QuarterlyFCPA(反海外贿赂法)Review 3.Routinereview(contractreview、city(distributor)audit) | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
6年大型企业内部控制职位经验,熟悉大型企业工作流程以及财务运作流程,善于发现公司相关运作方面的风险控制点并能及时汇报管理层,对内部控制审计过程中发现的问题进行跟踪并监督改进措施的有效执行。 |