工作时间:2005-03 - 2011-06
公司名称:简历本网络技术有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:成本会计及系长
工作描述:
任成本会计、财务系长,审核出纳制作的票证,审核采购申请付款单据的合规性,开具销项税票,进项税票验证抵扣,固定资产管理及计提折旧,费用摊销及预提,应收应付往来款的管理,原材料的暂估处理、成本核算、结转成本,结转利润等总账处理,报表及税金填制计算工作,对外向开发区管委会,外经贸委,财政局及统计局报送报表,对内向公司管理层提供所需财务分析相关报告,配合事务所完成审计工作,提供所需财务资料及询证函对账工作。
工作时间:2010-05 - 2010-06
公司名称:简历本人才咨询有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:学生实践
工作描述:
主要结合会计实践中各岗位主要经济业务,通过实训环节,利用会计实验室,在仿真的会计环境中比较系统地了解每个会计岗位的工作职责和业务流程。根据各会计岗位的核算业务练习,包括填制与审核原始凭证、记账凭证、登记明细账、总账和编制会计报表等各个工作环节的会计处理,加深对会计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练,达到理论与会计实务相结合。
工作时间:2015-07 - 2016-02
公司名称:简历本信息科技有限公司 | 所在部门:人事部 | 所在岗位:文员兼出纳
工作描述:
负责公司的日常卫生,接听电话,负责员工的招聘,入职离职手续的办理,日常考勤的管理,办公用品的采购,公司库存商品的保存、盘点和管理,员工工资的核算,以及出纳的日常事务,每月申报公司税务,维护公司与客户的关系,及时解答客户的疑问,归档保存客户资料,管理公司部分资料。
工作时间:2014-06 - 至今
公司名称:简历本信息互动有限公司 | 所在部门:审计监察室 | 所在岗位:审计经理
工作描述:
目前任职某大型国有房地产开发集团公司,企业规模较大,包含若干上市公司,主要集中于房地产开发产业链各领域。
内审机构设置主要分两个层面,第一是集团层面,负责完成和配合各政府部门下达的各项任务,完成集团领导下达的各项审计工作;第二负责指导下属成员单位的内部审计工作。
主要涉及的审计工作包括:
1、负责若干大型工程项目的竣工决算审计,包括高层写字楼改造酒店项目、沿江客运码头、其他市政设施,住宅等。
2、每半年完成一份审计整改跟踪报告。将上一审计周期内发现的审计问题,进行分类整理,逐项编号,研究整改方案,督促被审计单位推进审计整改进度。
3、开展工程项目审计跟踪,重点关注进度、成本、安全和质量四个方面;
4、开展预算执行情况审计,重点关注预算编制依据和预算调整。
5、开展对下属单位的资金内控评价。
6、开展对下属单位的效能监察和课题研究工作。
7、组织各类审计相关培训。
长期管理10到15人的外包审计人员的工作,并协调内20人左右的内审团队工作。
由于比较热爱审计工作,经过长时间实践积累,对内部审计的若干问题有不少思考,例如:审计与企业发展阶段的关系,审计在不同经营场景存在的作用,审计与各职能部门在风险管理的定位,集团公司的审计管控策略等等。与前期部门密切沟通,了解业务模式,商业模式容易产生的后遗症,提前介入,防范风险。
作为偏职业的内审人员,需要不断优化完善自己的知识结构,同时尊总老员工对企业业务的深刻理解,精诚合作,形成合力,发挥作用。