姓名:简小历
年龄:30岁
电话:180****3108
邮箱:243878****@qq.com
经验:8年
意向:审计经理
时间:2015-09 - 2017-07
学校:简历本科技大学 | 专业:会计学 | 学历:本科
时间:1997-07 - 2000-07
学校:简历本科技学院 | 专业:审计学 | 学历:大专
工作时间:2011-01 - 2013-09
公司名称:简历本网络技术有限公司 | 所在部门:业务部 | 所在岗位:审计专员/助理
工作描述:
1、鉴证业务:作为现场负责人,完成现场审计工作,拟定鉴证报告后送交项目合伙人
2、尽职调查:主要负责财务尽职调查,通过访谈及检查文件资料等工作,在了解目标企业背景和业务类型后,编制财务报表并针对关注到的风险进行风险提示
3、其他业务:
3.1 协助目标企业整理财务资料,以满足第三方对其财务资料规范性的要求
3.2 受目标企业委托,配合目标企业完成其他第三方对其进行的尽职调查或审计工作
工作时间:2011-02 - 2014-01
公司名称:简历本信息科技有限公司 | 所在部门:审计监察部 | 所在岗位:审计部经理
工作描述:
1、按照《内部审计准则》和五部委制定的《企业内部控制基本规范》要求,建立和健全公司内部审计制度,拟定并完善内部审计流程,制定内部审计规程或方法。
2、根据公司战略及发展方向,制定重点内审计划及年度审计计划。
3、定期对总部及下属子公司进行财务审计、经营成果审计、投资项目专项审计、经济合同审计、副总以上高级管理人员离职审计、内控流程审计、外部审计等各项审计工作。
4、监管审计工作的进行,适时做出指导,确保审计工作能按时、符合质量完成。
5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并监督审计报告的执行,推动各部门改进措施的有效达成。6、参与集团审计战略规划编制以及对外部机构的沟通与联络,规范公司治理和内控建设,提升公司管理水平和防范公司风险。
7、在中集集团(000039)工作期间熟知和掌握如何创建风险内控体系,团队工作成果:集团内控体系通过中国证监会审核,成为深圳证交所首批内控风险达标公司,在内部风险控制领域目前属于中国境内最具符合国际认证的(SOX法案)集团性上市公司。
8、具备内控制度框架构建和业务流程风险控制操作测评经验及融资租赁(工程机械行业)风控稽核工作经验和投资后评估等经验。
9、具备房地产行业审计工作经验(工程设计阶段招标投标阶段合同管理阶段工程量变更阶段成本控制阶段等审计经验)和工程建设项目财务审计。
10、具备天然气(LPG、LNG)行业审计工作经验。
11、期间曾调派集团控、参股公司担任审计、稽核、监察管理岗位工作。
项目时间:2016-01 - 2014-01
项目名称:新三板上市企业前期整理材料账套
项目描述:
项目介绍
对计划上新三板的企业,提前对企业财务制度及历史财务数据进行规范性整理。会计师事务所承接了全面整理财务数据业务。由事务所组成项目小组对公司财务制度,会计政策,会计估计进行统一调整,并对最近3年的账套按规定的财务制度,会计政策,会计估计进行调整。
我的职责
与企业财务经理对接,协调企业相关会计政策的应用和标准的会计处理
负责账套数据调整操作,采用excel标准凭证批量修改财务数据并引入账套
项目时间:2016-01 - 2014-01
项目名称:苏州市财政资金绩效评价--教育费附加项目
项目描述:
项目介绍
受苏州市财政局委托,根据各级政府政策法规、项目管理办法和行业规范等对苏州市2013年至2014年5.2亿元的教育费附加财政专项资金投入,对苏州中小学布局调整、危房改造等改善办学条件。通过评价改善预算部门的财政支出管理,促进财政资金的有效使用,也督促预算部门加强对预算资金支出的计划、管理。
我的职责
1.对项目进行绩效指标设计和工作方案制定,对项目进行调研
2.对工作方案、设计的评价指标、问卷问题及访谈内容听取意见、进行完善
3.根据收集的资料和社会调查内容,对财务数据进行分析复核、审计,总结提炼成果和项目中存在的问题
4.出具评价报告,报告需通过市财政局组织专家的评审
11年以上工业企业财务和审计工作经验;注册会计师、会计师职称;熟悉最新企业会计准则和审计准则;熟悉上市公司财务报表编制和对外数据披露要求;具有金蝶erp实施上线经历,熟悉金蝶、用友软件各模块操作;在集团合并报表编制、产品成本核算与分析、预算管控、财务分析报告设计撰写、董事会报告撰写、投融资等方面经验丰富。
本人从事保险理赔主任,稽核经理等岗位近14年,有驾照,爱好书法,象棋围棋!